|
|
Faktúra |
4045
|
suroviny - ŠJ
|
43,83 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4046
|
suroviny - ŠJ
|
211,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4043
|
suroviny - ŠJ
|
50,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4040
|
suroviny - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4035
|
suroviny - ŠJ
|
448,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Gasla - Slavomíra Boldiová |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
250/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4039
|
suroviny - ŠJ
|
7,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4041
|
suroviny - ŠJ
|
91,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Telekomunikačné služby
|
45,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
251/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4042
|
suroviny - ŠJ
|
136,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
249/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
246/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4038
|
suroviny - ŠJ
|
106,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Balená stolová voda
|
93,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4037
|
suroviny
|
111,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
GRM - TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Elektrina
|
374,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
243/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
GRM - TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4059
|
suroviny - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.10.2025 |