|
Faktúra |
10/2022
|
Osvedčenie, List - bianco
|
40,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.02.0200 |
|
Faktúra |
530206956
|
suroviny jedáleň
|
61,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Inmedia |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
530206956
|
suroviny jedáleň
|
61,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
62/2016
|
nastavenie a oprava váh ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Domik Alexander oprava a montáž váh |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
21204531
|
aktualizácia Výchovný program
|
77,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
09.12.1999 |
|
Faktúra |
1652012
|
tonery do tlačiarní
|
86,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
11.12.1999 |
|
Faktúra |
20112
|
suroviny do ŠJ
|
128,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
12.12.1999 |
|
Faktúra |
35556684
|
školské potreby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.12.1999 |
|
Faktúra |
32012
|
el.energia
|
629,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Vsl. elektrárne |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.12.1999 |
|
Faktúra |
120121
|
voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Euro Bystrina |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.12.1999 |
|
Faktúra |
1782012
|
tonery do tlačiarní
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
16.12.1999 |
|
Faktúra |
2012075
|
suroviny do ŠJ
|
154,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Kún |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
16.12.1999 |
|
Faktúra |
8736103785
|
telefónne poplatky
|
61,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Telecom |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
17.12.1999 |
|
Faktúra |
21204073
|
Právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
21.12.1999 |
|
Faktúra |
1922012
|
Softwer MS Office 10
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
21.12.1999 |
|
Faktúra |
2032012
|
tonery do tlačiarní
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
24.12.1999 |
|
Faktúra |
82012
|
služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
K.Šramková |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.12.1999 |
|
Faktúra |
24712
|
suroviny do ŠJ
|
78,38 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.12.1999 |
|
Faktúra |
40929
|
suroviny do ŠJ
|
195,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
ASTERA |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.12.1999 |
|
Faktúra |
1000186
|
suroviny do ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.12.1999 |