|
|
Faktúra |
4097
|
suroviny - ŠJ
|
49,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tropico V, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4096
|
suroviny - ŠJ
|
326,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tropico V, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4095
|
suroviny - ŠJ
|
207,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Hygienické potreby a čistiace potreby
|
27,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2025 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
23.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4089
|
suroviny
|
39,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
GRM - TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4090
|
suroviny
|
68,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
GRM - TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4088
|
suroviny - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4087
|
suroviny - ŠJ
|
6,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4086
|
suroviny - ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Hygienické potreby a čistiace potreby
|
207,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Hygienické potreby a čistiace potreby
|
17,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4082
|
suroviny - ŠJ
|
122,81 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4080
|
suroviny - ŠJ
|
101,61 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4081
|
suroviny - ŠJ
|
575,01 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4083
|
suroviny - ŠJ
|
161,91 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Strava
|
830,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4084
|
suroviny - ŠJ
|
121,93 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4098
|
papierové utierky
|
37,79 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
BUZGÓ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4085
|
suroviny - ŠJ
|
104,78 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
ročný poplatok Balíček Zborovňa komplet 2026
|
135,20 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.11.2025 |